Plan de Auditorías Internas de Control Interno 2026

Plan de Auditorías Internas de Control Interno 2026

Plan anual de auditorias por procesos 2026

CRONOGRAMA PTEP 2026

ACTA # 01 COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

1. AUDITORIA # 01 CAJA MENOR – 2026

2. AUDITORIA # 01 SG SST – 2026

3. AUDITORIA # 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO – 2026

4. AUDITORIA # 01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO – 2026

5. AUDITORIA # 01 AREA DE FARMACIA – 2026

6. AUDITORIA # 01 CAPACITACION DE RECURSOS POR AREAS – 2026

7. AUDITORIA # 01 CONTRATACION – 2026

8. AUDITORIA # 01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – 2026

9. AUDITORIA # 01 EDL – 2026

10. AUDITORIA # 01 GESTION JURIDICA – 2026

11. AUDITORIA # 01 PARQUE AUTOMOTOR – 2026

12. AUDITORIA # 02 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – 2026

13. INFORME # 01 SEGUIMIENTO MIPG – 2026

14. AUDITORIA # 02 CAPACITACION DE RECURSOS POR AREAS – 2026

15. AUDITORIA # 01 FINANCIERA Y PRESUPUESTAL – 2026

16. AUDITORIA # 01 ALMACEN – 2026

17. AUDITORIA # 01 GESTION DOCUMENTAL – 2026

18. INFORMES DE AUDITORIAS – INVENTARIO ALMACEN Semestre 01 – 2026

19. AUDITOPRIA – INVENTARIO FARMACIA Semestre 01 – 2026

20. AUDITORIA # 01 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – 2026

21. AUDITORIA – ACTAS INSPECCION TECNICA – POR AREAS Y AMBULANCIA – 2026

22. INFORME # 02 SEGUIMIENTO MIPG. – 2026

ACTA # 01 – 2026 – COMITE GESTION Y DESEMPEÑO

ACTA # 02 – 2026 – COMITE GESTION Y DESEMPEÑO