Plan de Auditorías Internas de Control Interno 2026
Plan anual de auditorias por procesos 2026
ACTA # 01 COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
1. AUDITORIA # 01 CAJA MENOR – 2026
2. AUDITORIA # 01 SG SST – 2026
3. AUDITORIA # 01 GESTION DEL TALENTO HUMANO – 2026
4. AUDITORIA # 01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO – 2026
5. AUDITORIA # 01 AREA DE FARMACIA – 2026
6. AUDITORIA # 01 CAPACITACION DE RECURSOS POR AREAS – 2026
7. AUDITORIA # 01 CONTRATACION – 2026
8. AUDITORIA # 01 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – 2026
10. AUDITORIA # 01 GESTION JURIDICA – 2026
11. AUDITORIA # 01 PARQUE AUTOMOTOR – 2026
12. AUDITORIA # 02 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – 2026
13. INFORME # 01 SEGUIMIENTO MIPG – 2026
14. AUDITORIA # 02 CAPACITACION DE RECURSOS POR AREAS – 2026
15. AUDITORIA # 01 FINANCIERA Y PRESUPUESTAL – 2026
16. AUDITORIA # 01 ALMACEN – 2026
17. AUDITORIA # 01 GESTION DOCUMENTAL – 2026
18. INFORMES DE AUDITORIAS – INVENTARIO ALMACEN Semestre 01 – 2026
19. AUDITOPRIA – INVENTARIO FARMACIA Semestre 01 – 2026
20. AUDITORIA # 01 – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO – 2026
21. AUDITORIA – ACTAS INSPECCION TECNICA – POR AREAS Y AMBULANCIA – 2026
22. INFORME # 02 SEGUIMIENTO MIPG. – 2026
